中国电信:中国电信股份有限公司2025年度审计机构履职情况评估报告
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公告日期:2026-03-25
中国电信股份有限公司
2025 年度审计机构履职情况评估报告
中国电信股份有限公司(以下简称“本公司”)对2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)和毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)的履职情况进行了评估,具体情况如下:
毕马威华振已经遵循中国注册会计师审计准则和其他
执业规范,对本公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了相关鉴证工作,并出具了鉴证报告。毕马威香港已经按照相关审计准则和职业道德守则,对本公司按照相关会计准则编制的 2025 年度财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中,毕马威华振和毕马威香港与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估,本公司认为,毕马威华振和毕马威香港在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,执业情况良好。其在 2025 年度审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,按照年度审计计划完成审计工作,满足公司年度审计工作的要求。
中国电信股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日
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