公告日期:2026-03-31
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2025 年度会计师履职情况评估报告
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”或“容诚会计师事务所”)作为公司
2025 年度中国境内审计机构,为公司 2025 年度中国会计准则财务报告提供审计
服务,同时聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及
证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚
所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚所资质等方
面合规有效,能够满足公司审计工作的要求,执业过程中坚持独立审计原则,客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职
责,具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构信息
截至 2025 年 12 月 31 日,容诚所基本情况如下:
事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013 年12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人 刘维 2025 年末合伙人数量 233 人
2025 年末执业人员注册会计师 1,507 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856 人
业务收入总额 25.10 亿元
2024 年业务收入 审计业务收入 23.49 亿元
证券业务收入 12.38 亿元
客户家数 518 家
审计收费总额 6.20 亿元
制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和
2024 年 上 市 公 司 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
(含 A、B 股)审计涉及主要行业 车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、
情况 有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他
建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,
水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技
术服务业,批发和零售业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 23 日分别召开第五届董事会审计委
员会会议、第五届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告中国境内审计机构及内控审计机构,任期至 2025 年年度股东大会结束时止。
二、执业记录
(一)基本信息
项目合伙人:邱小娇,2010 年开始从事上市公司审计业务,2010 年成为中国注册会计师,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:李平,2012 年开始从事上市公司审计业务,2012 年成为中国注册会计师,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:李玉梅,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008年成为中国注册会计师,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。……
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