公告日期:2026-04-24
江苏紫金农村商业银行股份有限公司对会计师
事务所 2025 年度履职情况的评估报告
2025 年,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称
“本公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为本公司年度财务及内部控制审计机构,根据相关规定,本公司对立信 2025 年审计履职情况进行评估。经评估,本公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理等方面能够满足本公司审计工作的要求,审计过程遵循独立、客观、公正的执业准则,公允表达意见,出具标准无保留意见的审计报告,具体情况如下:
一、资质条件
立信会计师事务所(特殊普通合伙),由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523
名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
二、执业记录情况
(一)会计师事务所处罚情况
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、
监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及
从业人员 151 名。其中 7 次行政处罚中证券监督管理委员会下发处罚 6 次,财政部下发警告行政处罚 1 次,具体明细如下:
监管机构 处罚日期 处罚决定书 处罚具体事项
职业判断错误及实施审计
财政部 2024 年 9 月 10 日 财监法[2024]316 号 程序不到位。
证券监督管 2015 年度、2016 年度未对
理委员会 2024 年 3 月 4 日 [2024]25 号 函证过程保持有效控制、底
稿记录不完整等事项。
证券监督管 2020 年度审计不审慎,未揭
理委员会 2024 年 12 月 27 日 [2024]161 号 示被审计单位参与专网通
信虚假自循环业务等事项。
2018 年度至 2021 年度审计
证券监督管 不审慎,未揭示商誉减值金
理委员会深 额核算错误、子公司股权处
2024 年 12 月 31 日 [2024]30 号 置收益核算错误及重大融
圳监管局 资成分项目核算错误等事
项。
2018 年年报审计未勤勉尽
证券监督管 责,未识别重大错报风险,
理委员会广 [2025]3 号 未对银行存款、其他流动资
东局 2025 年 5 月 12 日 产等审计程序保持有效控
制,出具的审计报告存在虚
假记载。
中国证券监 ……
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