公告日期:2026-03-31
关于中国银河证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025 年度
关于中国银河证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2026)专字第70074858_A02号
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司董事会:
我们审计了中国银河证券股份有限公司的财务报表,包括2025年12月31日的合并及
公司资产负债表、2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相
关 财 务 报 表 附 注 , 并 于2026年3月30日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 (2026) 审 字 第
70074858_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求及参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理》的相关规定,
中国银河证券股份有限公司编制了后附的《中国银河证券股份有限公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是中国银河证券股
份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国银河证券股份有限公司 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重
大方面没有发现不一致之处。除了对中国银河证券股份有限公司 2025 年度财务报表出具
审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中国银河证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中国银河证券股份有限公司 2025 年度报告披露使用;不适用于其他
用途。
关于中国银河证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2026)专字第70074858_A02号
中国银河证券股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李琳琳
中国注册会计师:于晓月
中国 北京 2026 年 3 月 30 日
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