公告日期:2026-04-23
贵阳银行股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所
履职情况的评估报告
贵阳银行股份有限公司(以下简称本行)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)作为本行 2025 年度外部审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的要求,对天健 2025 年度的审计工作履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
天健成立于 1983 年 12 月,是首批具有 A+H 股企业审计资质的全
国性大型专业会计审计中介服务机构,总部设在杭州,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2025 年末拥有合伙人 250 人,首席合伙人为钟建国先生。
截至 2025 年 12 月底,天健拥有从业人员 7800 余名。天健 2024
年度经审计的业务总收入人民币 29.69 亿元,其中审计业务收入人民
币 25.63 亿元(含证券业务收入人民币 14.65 亿元)。2024 年度上
市公司(含 A、B 股)年报审计客户共计 756 家,收费总额人民币 7.35
亿元。
二、具体评估情况
(一)基本资质
天健具备为金融企业、上市公司提供审计服务的基本资质,执行基于注册会计师职业道德守则、质量控制准则的独立性政策,拥有较为丰富的金融业审计经验。
(二)审计团队人员配备
天健针对本行审计需要,配备了包含高级合伙人、高级经理等成员的审计工作专业团队,核心团队成员均具备多年上市公司、金融行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质,具备必要素质和专业胜任能力。后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家,全程参与对审计服务的支持。
(三)质量管理水平
天健现行的审计质量控制体系涵盖项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改、意见分歧解决等方面的政策与程序,为本行审计项目配备符合标准的项目质量控制复核人员,履行质量复核职能,持续推行多级复核机制。
(四)审计程序实施
天健依据中国注册会计师审计准则等执业准则,在本行审计工作中开展风险评估、制定审计计划、确定关键审计事项,遵循审计程序和方法,有序实施审计项目,保持应有的职业谨慎。
(五)信息安全管理
本行在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
(六)审计成果交付
天健注重审计成果交付,以合同约定和本行信息披露需求安排工作进度,按期完成财务报表审计、内部控制审计等工作;主动接受监
管部门的管理、本行审计委员会的监督指导,定期就审计情况与本行进行沟通。
三、总体评估结论
经评估,本行认为,天健作为本行 2025 年度外部审计机构,具备执业资质和胜任能力,其履职过程中能够保持独立性,履行了保密相关责任和义务,勤勉尽责,有效完成本行 2025 年度审计工作,公允表达意见。
贵阳银行股份有限公司
2026 年 4 月 22 日
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