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发表于 2026-03-27 17:34:02 股吧网页版
亚普股份:亚普股份2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-28


亚普汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)认真履行了监督职责,现就 2025 年度履行监督职责情况报告如下:

一、会计师事务所的基本情况

信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257
人,注册会计师 1,799 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过
700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计
业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市
公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第二十六次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

2025 年度,公司董事会审计委员会切实履行对负责公司财务审计及内控审计工作的信永中和的监督职责,通过召开会议、听取专项汇报、开展审议沟通等方式与信永中和项目负责人及注册会计师团队保持了充分、有效的沟通。

2025 年 12 月 29 日,公司董事会审计委员会召开会议听取并审阅了信永中
和关于审计工作计划的专项汇报,内容涵盖审计范围、时间安排、审计方法、关键审计事项等。委员们就审计计划的合理性、审计资源的充足性、对境外子公司的审计覆盖方式等重点问题进行了讨论,并对审计工作计划表示认可。

2026 年 3 月 13 日,公司董事会审计委员会召开会议听取并审阅了信永中和
关于 2025 年度审计情况的总结汇报,包括关键审计事项的执行、审计过程中关注的重要事项以及审计结论等,并对认定层次的重大错报风险进行了讨论。

通过多方面的监督与沟通,公司董事会审计委员会认为,信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则,在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

四、总体评价

公司董事会审计委员会依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2026 年,公司董事会审计委员会将继续按照相关规定,秉承审慎、客观、公正的原则,从切实维护公司和全体股东的合法权益出发,认真履行对会计师事务所的监督职责,并发挥指导、协调作用,有效促进公司财务规范和内控建设,维护公司及全体股东的合法权益。

亚普汽车部件股份有限公司

董事会审计委员会
2026 年 3 月 27 日

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