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发表于 2026-04-14 22:53:38 股吧网页版
中科曙光:中科曙光董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-15

曙光信息产业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
的报告

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会现对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了
分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914
人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户 20 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司独立董事 2025 年第一次会议暨审计委员会会议、第五届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案》,同意聘任大信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 1 月 17 日,
独立董事 2025 年第一次会议暨审计委员会会议审议通过《关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案》,同意聘任大信为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)2025 年 12 月,审计委员会与大信负责审计工作的会计师就内部控制
审计过程中发现的内部控制缺陷、审计问题进行沟通,确定解决方案,并适时调整审计计划、修改进一步审计程序。

(三)2026 年 4 月,审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开工作沟
通会议,对 2025 年度审计工作完成情况、审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通,审计委员会成员听取了大信关于审计完成情况、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等事项的汇报。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
曙光信息产业股份有限公司审计委员会
……
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