公告日期:2026-04-18
中国国检测试控股集团股份有限公司
2025年度财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、审计报告 1-5
二、审计报告附送
1. 合并及母公司资产负债表 1-4
2. 合并及母公司利润表 5-6
3. 合并及母公司现金流量表 7-8
4. 合并股东权益变动表 9-10
5. 母公司股东权益变动表 11-12
6. 财务报表附注 1-180
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
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审计报告
中兴华审字(2026)第 00006980 号
中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“国
检集团”)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了国检集团 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国检集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认
请参阅财务报表附注“三、重要会计 审计应对:我们执行的主要审计程序政策及会计估计 26、收入”所述的会 包括:(1)了解和评价管理层与收入计政策以及附注五、44 营业收入和营 确认相关的关键内部控……
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