公告日期:2026-04-21
上海汽车空调配件股份有限公司
董事会审计委员会
关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告
一、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司委托的审计机构,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)具备从事证券相关业务审计的资质。在报告期内,审计委员会对天健所的独立性和专业性进行了全面评估。天健所严格遵循独立、客观、公正的执业准则,以及相关的法律法规和行业标准,始终保持着审计独立性。同时,天健所的团队成员拥有丰富的审计经验和专业知识,能够准确判断审计风险并采取相应措施,确保审计工作的有效进行。
天健所在业界有较好的声誉和品牌知名度,秉承着独立、公正、客观的职业准则,全力确保审计工作的独立性。天健所团队的成员拥有广泛的审计经验和深厚的专业知识,能够针对性地应对复杂的审计任务,对他们的专业能力和职业操守,审计委员会予以高度认可和信任。
二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
在报告期内,审计委员会与天健所保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司审计事项与天健所进行了详细的讨论,并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方进行了多次会议沟通,就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。在审计过程中,审计委员会与天健所的年审会计师进行了深入的讨论和解释,确保审计报告的准确性和完整性。
就 2025 年度审计,审计委员会与审计机构就审计工作中注册会计师的独立性、审计计划、审计范围、时间人员安排、预审情况、关键审计事项、审计进度、调整事项等情况与审计机构展开了充分的沟通。在审计过程中,除上述沟通会议外,审计委员会日常通过多种方式了解审计进度和审计中遇到的重点问题,审计委员会督促天健所尽快完成审计工作,确保审计进度的顺利推进。
这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解,还为审计机构提供了及时的反馈和指导,确保了审计工作的高效进行。审计委员会与天健所之间
的互动和合作顺畅,为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。
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董事会审计委员会
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