公告日期:2026-04-30
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
(二)项目信息
签字项目合伙人:宗承勇
宗承勇先生,作为信永中和运输与物流行业线合伙人,一直从事与投资、财务、审计等相关的业务工作,积累了丰富的经济及财务方面经验,参与或主持过多项国有企业年度决算、经济责任、清产核资及改制、上市审计、会计服务、财
务咨询等项目,在工作过程中能积极提出建设性的专业意见,多年作为外部专家带队负责国务院国资委对央企财务决算的审核工作。
常年服务央企、物流运输行业公司,代表客户:中国物资储运集团公司、招商局集团公司、招商局轮船股份公司、中粮集团公司、中国机械科学研究院、中国机械装备集团公司、中国核工业集团公司、彩虹集团公司等。
项目质量复核合伙人:汪洋
汪洋,作为信永中和管委会委员、风险管理委员会副主席,积累了丰富的财务、审计和事务所管理经验,主管并负责了众多股份公司改制上市审计国有特大型企业集团年度审计、专项审计和任期经济责任审计等,并为客户提供尽职调查、财务顾问等咨询服务。行业专长:物流运输,消费及零售等行业。
主要项目:中国外运(A+H 股)、中国外运长航集团有限公司、招商局集团有限公司、招商公路(A 股)、神州数码(A 股)、中国航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司、供销大集集团股份有限公司等。
签字注册会计师:石百慧
石百慧女士为信永中和审计经理,在多年的专业工作经历中,积累了丰富的财务、审计和项目管理方面的经验,负责和参与过许多大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、上市等方面的业务,积累了丰富的专业经验。
主要项目:中国外运(A+H 股)(下属中国外运华北有限公司、中国外运华中有限公司)、中国外运长航集团有限公司(下属山东外运有限公司、天津外运有限公司、中国外运北京外运有限公司、中国外运河北外运有限公司)、兖矿能源股份有限公司(下属山东能源集团鲁西矿业有限公司)等。
三、质量管理水平
(一)咨询及意见分歧解决
信永中和运行完善的咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,信永中和实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
(二)项目组内部复核
信永中和针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、
正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序;项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行复核,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
(三)独立复核
信永中和针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成员以外的专业人员实……
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