公告日期:2026-03-31
关于超颖电子电路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:超颖电子电路股份有限公司
审计单位:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0591-87852574
超颖电子电路股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25014030040 号
超颖电子电路股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了超颖电子电路股份
有限公司(以下简称超颖电子公司)2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,
并于 2026 年 3 月 27 日签发了华兴审字[2026]25014030019 号无保留意见审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理(2025 年 8 月修订)》的要求,超颖电子公司编制了后
附的超颖电子电路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是超颖电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计超颖电子公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对超颖电子公司实施 2025 年度财务报表
审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解超颖电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供超颖电子公司披露 2025 年度报告之用,不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国福州市 2026 年 3 月 27 日
附表 2
关于超颖电子电路股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
占用 名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息(如 发生金额 金余额 原因
含利息) 有)
现控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 ……
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