• 最近访问:
发表于 2025-04-28 20:17:02 股吧网页版
快克智能:内部审计制度(2025年4月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


内部审计制度

第一章 总 则

第一条 为规范快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计机构的职责权限,保证内部审计机构独立、客观、公正地开展工作;完善公司治理,促进规范运作,完善监督制度,提高企业经营管理水平,根据国家有关法律法规规定,结合公司具体情况,制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认工作和咨询活动,内部审计机构依据国家法律法规要求,通过采取系统化、规范化的方法,评价并改善公司及所属各单位的风险管理、控制和治理过程的效率和效果,以增加公司的价值和提高公司的运营效率。

第三条 内部审计机构和审计人员履行审计职责时,应当遵守中国内部审计准则和职业道德规范及公司内部管理规定,诚信正直,客观公正,保守秘密。
第二章 职责和权限

第二条 内部审计机构职责是:对公司业务活动、风险管理、内部控制、
财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。

第三条 内部审计机构应当履行下列主要职责:

(一)对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

(二)对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司
的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;

(五)每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告;

(六)对公司内部控制缺陷及实施中存在的问题,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险,应当及时向审计委员会报告。

第四条 内部审计机构和人员有权根据董事会和管理层的要求,灵活安排审计项目的范围、深度和时间,对发现的重大风险,有权向董事会和高级管理层报告。

第五条 内部审计机构和人员有权调审或就地审查、查阅各部门所有与审计项目相关的文件资料等审计人员认为必要的资料,被审计部门必须如实提供,不得拒绝、隐匿。

第六条 内部审计机构和人员有权向有关部门和人员进行调查,并索取证明材料;有权对审计涉及的有关事项进行调查,索取有关文件、证明材料,有权对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等;有关单位、部门和个人必须积极配合,不得设置障碍。

第七条 对阻绕、拒绝和破坏审计工作的,内部审计机构和人员有权向董事会和管理层反映;对无法进行审计程序的审计项目,内部审计机构和人员有权立即停止审计工作并发表责任声明书。

第八条 对正在进行的严重损害本公司利益,违反财经法规的行为,内部审计机构和人员有权及时向公司董事会反映。

第九条 内部审计机构和人员有权对审计工作中出现的重大问题及时向董事
会反映。

第十条 内部审计机构和人员有权提出改进管理、提高效益的建议以及纠正违反财经法纪行为的意见。

第三章 审计机构及人员

第十一条 公司设立董事会审计委员会,由一名独立董事任主席,并按照董事会制定的《董事会审计委员会实施细则》开展工作。

第十二条 公司设立内部审计部,应当配备与其承担的审计任务相适应的专职审计人员,以满足工作开展的需要。

第十三条 内部审计部是董事会审计委员会的日常办事机构,依照本规定运用法律、审计技术,对公司各部门必要的审计项目进行审计监督。

第十四条 根据审计工作的特点和公司的情况,公司可以聘请熟悉财务、计算机技术、设备管理、经营活动等方面的员工为兼职审计员,其主要任务是为内部审计部提供生产经营管理等方面的信息,协助内部审计部对本单位的审计和交流审计工作经验。

第十五条 根据审计工作的需要,经过董事长或其授权人批准,可聘请临时审计员参与某项审计工作。

第十六条 内部审计部在业务、工作上受董事会审计委员会的指导,并向其报告工作。
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500