公告日期:2026-04-30
公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
济民健康管理股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司 2025 年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券
监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对天健事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了综合评估。经评估,公
司认为天健事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达
意见。具体情况如下:
一、会计师事务所情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
2025 年(经审 审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入 证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
2024 年上市公 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
司(含 A、B 股) 批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
审计情况 电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研
涉及主要行业 究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商
务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储
和邮政业,综合,卫生和社会工作等
公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 22 日分别召开第五届董事会第十八
次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健事务所作为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
1、人力及其他资源配备
天健事务所为公司项目配备了专属的审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
按照《审计业务约定书》、《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及
公司 2025 年年度报告的工作安排,天健事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时天健事务所对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。