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发表于 2026-03-30 15:51:04 股吧网页版
西典新能:华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年度现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-31


华泰联合证券有限责任公司

关于苏州西典新能源电气股份有限公司

2025 年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“西典新能”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,于 2026年3月23日对苏州西典新能源电气股份有限公司2025年度有关情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

华泰联合证券针对西典新能实际情况制订了 2025 年度持续督导工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,华泰联
合证券于 2026 年 3 月 19 日以邮件方式将现场检查事宜通知西典新能,并要求公
司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2026 年 3 月 23 日,华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的工作计划,采
取与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、现场打印并查阅募集资金专户银行对账单等形式,对包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易以及经营状况在内的事项进行了现场检查,并将现场检查结果及提请公司注意的事项和整改建议以书面方式提交西典新能。
二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了西典新能的公司章程、公司治理制度及内部控制制度,
核对了公司相关会议的公告;核查了公司董事会、股东会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等文件;访谈了公司董事会秘书等相关人员。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行;公司股东会、董事会召集、召开及表决程序合法合规,会议记录完整,会议资料保存完好,运作规范;公司董事取消前在任监事和高级管理人员均能按照有关法律法规等要求履行职责,公司治理机制能够有效发挥作用;公司治理和内部控制情况、运作情况良好。

(二)信息披露情况

现场检查人员查阅了公司公告以及相关信息披露文件,访谈了公司董事会秘书等人员,重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整,已披露事项是否发生重大变化或者取得重要进展,以及是否存在应予披露而未披露的事项。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容准确、完整,不存在应予披露而未披露的事项,信息披露公告及报备材料保存完整。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告,查阅了公司及子公司与关联方往来情况,与董事会秘书、财务总监进行了沟通。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在资金被关联方违规占用的情形。

(四)募集资金使用情况

现场检查人员查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账并将对账单与台账进行了核对,抽查了募集资金专户大额支出的原始凭证,核查了与募集资金使用相关的会议记录及公告,核查公司闲置募集资金理财是否在限额、决议有效期内进行,并向相关人员访谈了解募集资金使用进度及募投项目进展情况。
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司良好执行了募集资金管理使
用制度,能按照规定存放和使用募集资金,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形,也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

(五)关联交易情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程、关联交易等相关制度、股东会审议文件及信息披露文件,并对董事会秘书与财务总监等相关人员进行了访谈,了解公司关于关联交易的情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司已按照相关制度对关联交易进行了规范,公司 2025 年度发生的关联交易系正常经营活动,履行了必要的程序,公司在关联交易方面不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

现场检查人员向上市公司高级管理人员了解了持续督导期内的经营情况,查阅了公司公告等有关经营情况的内容,查阅了公司主要销售和采购合同,并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,……
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