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发表于 2026-04-28 23:06:09 股吧网页版
梦百合:董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29

梦百合家居科技股份有限公司董事会

关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”))为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构,天健分别对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项作专项说明如下:

一、非标准审计意见的相关情况

(一)2025 年度保留意见审计报告所涉及事项

天健对公司 2025 年审计报告形成保留意见的基础如下:

“如财务报表附注十一所述,梦百合公司向 Matratzen Concord GmbH 及其
子公司(以下简称 MC 公司)、DORMEO S.à r.l.及其子公司和 RICA Schlafsysteme
GmbH 及其子公司(以下简称 Dormeo 集团)销售床垫等产品。其中,MC 公司为梦
百合公司实际控制人控制的公司;经梦百合公司 2026 年 4 月 28 日第五届董事会
第六次会议审议,Dormeo 集团已追认为关联方,为梦百合公司实际控制人控制的公司,其与梦百合公司的关联关系及关联交易在财务报表附注中补充披露。
截至 2025 年 12 月 31 日,梦百合公司对 MC 公司应收账款余额为 29,555.51
万元(其中,逾期金额为 25,508.21 万元),已计提坏账准备 4,009.97 万元。
对 Dormeo 集团应收账款余额为 24,656.95 万元(其中,逾期金额为 17,727.09
万元),已计提坏账准备 2,113.63 万元。截至 2025 年末,梦百合公司对上述两家关联方合计逾期应收账款余额为 43,235.30 万元。

针对上述关联方逾期应收账款事项,梦百合公司实际控制人倪张根于 2026
年 4 月签署《承诺还款方案》,并已根据《承诺还款方案》于 2026 年 4 月 27
日向梦百合公司代为偿还上述应收账款中的 12,000.00 万元首期款。在扣除上述

已偿还金额后,梦百合公司对 MC 公司和 DORMEO 集团的 2025 年末已逾期应收账
款金额为 31,235.30 万元,倪张根承诺其本人及 MC 公司和 DORMEO 集团将在 2026
年 12 月 31 日前偿还完毕。

由于剩余逾期应收账款 31,235.30 万元还款计划的后续履约进度及履约结果具有不确定性,我们无法对上述关联方应收账款的可收回金额及已计提坏账准备的充分性、合理性获取充分、适当的审计证据,亦无法判断该等事项对应收账款、信用减值损失等财务报表项目的影响。”

(二)2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项
天健对公司 2025 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,具体强调事项如下:

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注,经梦百合公司 2026 年 4 月 28
日第五届董事会第六次会议审议,已追认 DORMEO S.à r.l.及其子公司和 RICASchlafsysteme GmbH 及其子公司(以下简称 Dormeo 集团)为公司关联方,审议并在 2025 年度报告中披露了梦百合公司与 Dormeo 集团之间发生的关联交易。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为:天健根据中国注册会计师审计准则要求,出于职业判断,对公司 2025 年度财务报表和内部控制有效性分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断,对此表示理解和认可,尊重其独立判断,并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响,同时提请投资者注意投资风险。

董事会重视上述涉及事项对公司产生的影响,将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内部控制体系建设和监督工作,组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训,严格按照监管规则和公司制度规范公司治理,落实整改,确保公司健康、可持续发展。

三、审计委员会意见

天健对公司 2025 年度财务报表出具的保留意见审计报告、对公司 2025 年度
内部控制有效性出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的实际情况,审计委员会……
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