公告日期:2026-04-29
上海雅仕投资发展股份有限公司
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)2025 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 1988 年 8 月
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢
10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人 刘维
2025 年末合伙人数量 233
2025 年末执业人 注册会计师 1507
员数量 签署过证券服务业务审计报 856
告的注册会计师
业务收入总额 251,025.80 万元
2024 年业务收入 其中:审计业务收入 234,862.94 万元
证券业务收入 123,764.58 万元
客户数 518
审计收费总额 62,047.52 万元
2024 年上市公司 制造业、信息传输、软件和信息技术
(含 A、B 股) 涉及主要行业 服务业、批发和零售业、科学研究和
审计情况 技术服务业、建筑业、水利、环境和
公共设施管理业等多个行业
本公司同行业上市公司审计 5
客户数
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十二次会议及 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,容诚对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月
31 日的与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,容……
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