公告日期:2026-04-03
辰欣药业股份有限公司
2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告
辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”或“大信会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为大信资质条件等方面合规有效,质量管理等方面符合要求,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、会计师事务所资质信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了
分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 39
14 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签
署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2024 年度大信的审计客户中,同属制造业的上市公司约有 146 家。
二、会计师事务所执业记录信息
(一)项目成员情况
1、拟签字项目合伙人:钟本庆
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,自 2023 年开始为本公司提供审计服务,最近三年签署的上市公司审计报告有中达安股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、中际联合(北京)科技股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。
2、签字注册会计师:杨立振
拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计,2015 年-2021 年、2025 年 10 月至今在大信执业,近三年签署的上市
公司审计报告有海科新源。未在其他单位兼职。
3、安排项目质量复核人员:宫岩
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注册会计师,2001 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在大信会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告 3 家。未在其他单位兼职。
(二)诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16
次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分
46 人次。
(三)独立性
大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本公司审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
(一)人力及其他资源配备情况
大信在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心
团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
(二)审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中,大信针对公司的服务需求及实际情况,制定了全
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中包括收入确认、存货跌价、成本核算、资产减值、合并报表等。大信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
(三)审计质量管理机制
大信在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建……
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