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发表于 2026-04-16 22:17:21 股吧网页版
信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-17

无锡信捷电气股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-103

审计报告

XYZH/2026SZAA8B0021
无锡信捷电气股份有限公司
无锡信捷电气股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了信捷电气公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于信捷电气公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2026SZAA8B0021
无锡信捷电气股份有限公司

1. 收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

2025 年度,信捷电气公司实 针对信捷电气公司收入确认,我们主要执行了以下审计程序:现营业收入 201,358.58 万 (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否
元 , 较 2024 年 度 增 长 有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

17.87%。相关信息披露详见 (2)检查公司与主要客户签订的合同,评价有关收入确认政财务报表附注“三、重要会 策是否符合相关会计准则的要求等;
计政策和会计估计之 25.收 (3)对销售收入及其毛利率执行实质性分析程序,评估其波入确认原则和计量方法”所 动的合理性以及是否与其所处行业发展趋势保持一致;
述的会计政策及“五、合并 (4)对销售收入进行细节测试,从公司收入明细账核对至销财务报表重要项目的说明 售合同、出库单、报关单、快递单、客户确认函等支持性文件,之 39. 营业收入、营业成 检查销售收入的真实性和准确性;

本”。 (5)结合客户期后回款和退货情况,针对资产负债表日前后
收入确认是否恰当对公司 确认的销售收入执行截……
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