公告日期:2026-06-06
辽宁兴福新材料股份有限公司审计报告
辽宁兴福新材料股份有限公司
2025 年度、2024 年度
审计报告
中瑞诚审字[2026]第 613430 号
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
CHUNG RUI CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682
辽宁兴福新材料股份有限公司审计报告
目 录
一、 审计报告 ...... 1-4 二、 已审财务报表
1、 合并资产负债表 ...... 1-2
2、 合并利润表 ...... 3
3、 合并现金流量表 ...... 4
4、 合并股东权益变动表 ...... 5-6
5、 母公司资产负债表 ...... 7-8
6、 母公司利润表 ...... 9
7、 母公司现金流量表 ...... 10
8、 母公司股东权益变动表 ...... 11-12
9、 财务报表附注 ...... 13-92
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审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 613430 号
辽宁兴福新材料股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了辽宁兴福新材料股份有限公司(以下简称“兴福新材”)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2025 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了兴福新材 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财
务状况以及 2025 年度、2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴福新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1、收入确认事项
关键审计事项 审计中应对
辽宁兴福新材料股份有限公司审计报告
参见财务报表附注三、26 收入确认 (1)了解并测试了与收入相关的内部和附注六、32 营业收入及营业成本的披 控制,评价关键内部控制的设计及运行
露。 有效性;
兴福新……
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