公告日期:2026-04-22
杭州电缆股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健
所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况
如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
天健所成立于 2011 年 07 月 18 日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街
道西溪路 128 号。截止 2025 年末,天健所拥有合伙人 250 人、注册会计师 2,363
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司审
计客户 756 家,实现审计收费总额 7.35 亿元。
(二)执业记录
1、2025 年年报审计项目组基本信息如下:
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公
成员 会计师 公司审计 所执业 提供审计 司审计报告情况
服务
项目合 王建兰 2007 年 2005 年 2007 年 2023 年
伙人
近三年签署或复核 12 家上
王建兰 2007 年 2005 年 2007 年 2023 年 市公司审计报告
签字注
册会计
师 近三年签署或复核菲达环
闫志勇 2009 2007 2009 2025 保、爱朋医疗等 7 家上市公
司审计报告。
质量控 近三年签署或复核伟星股
制复核 冯可棣 2009 年 2006 年 2013 年 / 份、永兴材料等 8 家上市公
人 司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第五届董事会第十次
会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于支付 2024 年年度审计费用并续聘2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构。
三、履职情况
经评估,近一年天健所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
(一)工作方案
2025 年年度审计过程中,天健所针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、资产减值、套期业务、递延所得税确认等。
天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
(二)人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务人员担……
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