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发表于 2026-04-23 17:31:47 股吧网页版
朗迪集团:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


浙江朗迪集团股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等的规定和要求,浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)业务资质、独立性及2025年度审计工作等情况履行了监督职责,现将有关情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人

2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.69 亿元

2024 年(经审计) 审计业务收入 25.63 亿元

业务收入

证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
2024 年上市公司 零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、
(含 A、B 股)审 燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、
计情况 涉及主要行业 林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地
产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运
输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 578

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月11日召开2025年董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关
于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

公司于2025年4月26日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,该议案已经2024年年度股东大会审议通过。

2026年1月,公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派陆俊洁和朱星云作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整原因,现委派余建耀、陈俊接替陆俊洁、朱星云作为签字注册会计师。具体内容详见公司2026年1月7日披露于上海证券交易所网站的《关于变更签字注册会计师的公告》(公告编号:2026-001)。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年度报告编制披露工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告及公司
2025 年 12 月 31 日与财务报表……
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