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发表于 2026-04-27 22:05:57 股吧网页版
步长制药:山东步长制药股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


山东步长制药股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报告

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-125

审计报告

XYZH/2026CDAA3B0082
山东步长制药股份有限公司
山东步长制药股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东步长制药公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于山东步长制药公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1、营业收入的确认

关键审计事项 审计中的应对

审计报告(续) XYZH/2026CDAA3B0082
山东步长制药股份有限公司

我们针对该事项执行的主要审计程序包
括:

(1)了解和评价与营业收入确认相关的
2025 年度山东步长制药公司营 内部控制的设计及运行的有效性;

业收入 1,187,501.30 万元,其中主营 (2)检查收入确认是否符合企业会计准
业务收入 1,184,596.94 万元,占收入 则的规定;

总额的 99.76%。营业收入是山东步长 (3)执行分析性复核程序,包括分析主
制药公司管理层经营和考核的关键业 要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销绩指标之一,且存在舞弊的固有风险, 售价格、毛利率的变动;
因此我们将营业收入的确认确定为关 (4)抽查销售收入的相关合同、发票、
键审计事项……
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