公告日期:2026-04-25
哈森商贸(中国)股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在 2025 年度的审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
中审众环始创于1987年,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至2025年12月31日,中审众环共有合伙人数量237人、注册会计师人数1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
中审众环 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73
万元、证券业务收入 56,912.18 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元。
二、项目组成员情况
项目合伙人肖文涛于 2011 年成为注册会计师,于 2010 年开始从事上市公
司审计,于 2010 年起开始在中审众环执业,最近 3 年签署 13 家上市公司审计
报告。
签字注册会计师李亚东于 2015 年成为注册会计师,于 2013 年开始从事上市
公司审计,于 2013 年起开始在中审众环执业,最近 3 年签署 7 家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人朱晓红,2010 年成为中国注册会计师,2010 年开始从
事上市公司审计业务,2010 年开始在中审众环执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。
项目合伙人肖文涛最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受到刑事处罚、
行政处罚和自律处分,详见下表:
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚结果
日期 类型
中国证监会深圳专员
2025 年 1 行政监管 中国证监 办对德林海 2023 年财
1 肖文涛 月 17 日 措施 会深圳专 务报表审计项目进行
员办 检查,对肖文涛采取
出具警示函的决定
签字注册会计师李亚东、项目质量复核人朱晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会
议、第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中审众环为公司提供 2025 年审计服务,为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
四、会计师事务所履职情况
中审众环按照审计业务约定书,结合公司 2025 年年报工作安排,中审众环
对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具专项说明、对公司 2025 年度营业收入扣除情况进行了审核并出具专项审核意见、对公司现金收购标的业绩完成情况进行审核并出具了业绩承诺完成情况的专项审核报告。
在审计过程中,中审众环制定并实施……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。