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发表于 2025-03-18 18:48:40 股吧网页版
世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司对会计师事务所2024年度履职责情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-19


宁波世茂能源股份有限公司

关于对天健会计师事务所 2024 年度履职责情况评估报告

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对天健会所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙);

2、成立日期:2011年7月成立;

3、组织形式:特殊普通合伙;

4、注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号

5、截至2023年 12月31 日,天健会所合伙人数量为238人,注册会计师

2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

6、2023 年度上市公司(含A、B股)审计客户共计675家,收费总额人民 币
6.63亿元。涉及主要行业有制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理 业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业等。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024 年8月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议及2024 年9 月9
日召开的2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报告等审计工作。

二、2024年会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计业务约定书》、《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》的约定, 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,天健会所对公司2024年度财务报告和内部控制进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健会所就公司审计计划、总体审计策略、审计范围、审计时间安排、人员安排、风险判断及应对措施、关键审计事项、内部控制等情况与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职评估情况

经公司评估和审查,认为天健会所具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中, 天健会所坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024 年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

宁波世茂能源股份有限公司
2025 年 3 月 18 日

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