公告日期:2026-04-18
浙江天正电气股份有限公司
2025年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并及母公司资产负债表
2. 合并及母公司利润表
3. 合并及母公司现金流量表
4. 合并及母公司股东权益变动表
5. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2026)第 00003473 号
浙江天正电气股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了浙江天正电气股份有限公司(以下简称“天正电气公司”)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了天正电气公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年
度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天正电气公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
1、事项描述
天正电气公司营业收入主要为低压电器产品的销售收入,天正电气公司 2025
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
年度财务报表所示营业收入项目金额为 281,428.56 万元。收入确认的会计政策详见财务报表附注三、26。
由于收入是天正电气公司的关键业绩指标之一,因此我们将天正电气公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序包括:
(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)选取样本检查销售合同和产品经销协议,识别与单项履约义务及商品控制权转移相关的合同条款,评价天正电气公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)就报告期内确认的收入选取样本,核对销售合同(订单)、发票、出库单、内销签收单、出口报关单、提单及其他支持性文件,评价相关收入确认是否符合天正电气公司收入确认的会计政策;
……
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