公告日期:2026-03-28
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据相关要求,公司对致同所 2025 年度审计过程中履职情况进行评估。具体情况如下:
一、2025 年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本信息
致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年 12 月 22 日经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469
2.人员信息
截至 2025 年末,致同所从业人员近 6,000 人,其中合伙人 244 名,注册会计
师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3.业务信息
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水
生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌
公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪
律处分 6 次。
6.项目人员信息
致同所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心
团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计团队成员能够做到恪尽职守,同时具有较好的沟通能力,积极推进审计工作的开展,工作效率较高。
项目合伙人、签字注册会计师:王德生先生,2010 年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024 年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。
签字注册会计师:李玉凤女士,2011 年成为注册会计师,2011 年开始从事上
市公司审计,2024 年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
项目质量复核合伙人:彭玉龙先生,2008 年成为注册会计师,2006 年开始从
事上市公司审计,2015 年开始在本所执业,2020 年成为本所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
7.项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
8.质量管理水平
(1)项目咨询
2025 年年度审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与公司财务管理部
及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
(2)意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务管理部之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询公司财务管理部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,并出具了公司 2025 年年度审计报告。
(3)项目质量复核
审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允
列报以及审计报告的适当性。
(4)项目质量检查
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关……
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