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发表于 2026-04-27 22:58:25 股吧网页版
健之佳:健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


健之佳医药连锁集团股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-140

审计报告

XYZH/2026KMAA2B0083
健之佳医药连锁集团股份有限公司
健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称健之佳公司)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了健之佳公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于健之佳公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 商誉减值事项

关键审计事项 审计中的应对

我们执行的主要审计程序:

1.了解、评估并测试管理层与商誉减值评估相关
截止 2025 年 12 月 31 日,公司商 的内部控制;

誉账面价值 242,149.72 万元,占公司 2.通过参考行业惯例,评估管理层进行商誉减值资产总额的 24.83%。公司管理层每年 评估时使用的估值方法的适当性;

审计报告(续) XYZH/2026KMAA2B0083
健之佳医药连锁集团股份有限公司

年度终了均对商誉进行减值测试,根 3.将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经据减值测试的结果调整商誉的账面价 审批的预算数据进行比较,测试管理层对预计未值。商誉减值测试的结果很大程度依 来现金流量现值的计算是否准确;
赖管理层所做的估计和关键假设,包 4.评价管理层在减值测试中采用的关键假设的括对资产组预计未来可产生的现金流 合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行量和折现率等的估计。该等估计受到 业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理管理层对未来市场以及经济环境判……
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