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发表于 2025-04-28 21:40:48 股吧网页版
春雪食品:春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)根据协议约定对春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表、内部控制有效性进行了审计,并向公司出具了标准无保留意见的审计报告。年度审计期间,审计委员会保持与会计师的高效沟通,积极履行审计监督职责。

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 6 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-
18 层

首席合伙人:石文先

执业资质:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量:216 人。

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数:1304 人,其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数:723 人。

投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元。

(二)项目信息

1、基本信息

项目签字注册会计师(项目合伙人)宋德栩:于 2008 年 6 月成为注册会计
师,2012 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024 年 7 月开始在中审众
环执业,2024 年 12 月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量 6 家次。

项目签字注册会计师郭静瑜:于 2017 年 3 月成为注册会计师,2010 年 9 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024 年 9 月开始在中审众环执业,2024 年12 月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量 5 家次。

项目质量复核人员乔玉湍:于 1999 年成为中国注册会计师,2001 年起开始
从事上市公司审计,2017 年起开始在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务;近三年复核 5 家上市公司审计报告。

2、独立性及诚信记录

项目签字注册会计师宋德栩、郭静瑜及项目质量复核人员乔玉湍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

二、2024 年年审会计师事务所聘任程序

审计委员会依据选聘文件、评价要素,认为中审众环具备为公司提供审计工作的专业资质、投资者保护能力、专业胜任能力且具备独立性,能够满足公司审
计工作要求。2024 年 8 月 16 日,审计委员会召开会议,同意新聘中审众环为公
司 2024 年度审计机构。2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 18 日公司分别召开董事
会、股东大会同意新聘中审众环为 2024 年度财务和内部控制审计机构。

三、审计委员会履行审计监督职责情况

2024 年 10 月 25 日,审计委员会委员会同公司董秘、财务总监与年审注册
会计师现场沟通了审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点。

2025 年 3 月 15 日,审计委员会与年审会计师沟通审计过程中发现的问题。
年审会计师线上向审委会汇报了公司无异常重大事项,并表示将出具标准无保留意见审计报告。其后,审计委员会召开会议,对公司财务报表、内审报告及下年度内审计划事项进行审议。

2025 年 4 月 22 日,审计委员会召开会议,审议通过 2024 年度审计报告、
年审机构履职评估并提议董事会续聘中审众环为公司 2025 年度财务和内部控制
审计机构。

四、总体评价

审计委员会严格遵守证监会、交易所及公司相关规定,审查会计师事务所相关资质和执业能力。年度审计过程中,审计委员会始终保持与年审注册会计师的良好、必要沟通,督促中审众环诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行业自律规范,严格执行内部控制制度,对公司财务会计报告进行……
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