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发表于 2026-04-23 20:56:42 股吧网页版
新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事
管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求,公司对信永中和 2025 年度审计过程中的履职情
况进行评估。经评估,公司认为,信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持
独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入
为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计
项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业、文化和体育娱乐业,建筑业,采矿业,租赁和商业服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。
73 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施
21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

2025 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》, 同意续聘信永中和为 2025 年度审计机构,
负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2025 年度财务报表,聘期一年,并提请股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

经评估,近一年信永中和资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

1、审计投入

信永中和所配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市公司、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

2、审计服务质量和水平

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了【标准无保留意见审计报告】,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,信永中和根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

3、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和具有军工项目审计能力和条件,对项目组成员进行了保密培训和采取了必要的保密措施,同时其制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑……
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