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发表于 2026-04-29 22:28:43 股吧网页版
航天宏图:董事会关于对会计师事务所出具的2025年度审计非标意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30


航天宏图信息技术股份有限公司董事会关于

对会计师事务所出具的2025年度审计非标意见的

专项说明

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“久安会计师事务所”)对航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告及内部控制实施了审计工作,出具了无法表示意见的审计报告以及否定意见的内部控制审计报告。依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司董事会就上述无法表示意见的审计报告与否定意见的内部控制审计报告所涉事项作出专项说明如下:

一、非标准审计意见的相关情况

(一)出具无法表示意见的审计报告涉及事项的情况

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《航天宏图信息技术股份有限公司2025年度财务报表审计报告》,具体审计意见如下:

1、固定资产减值准备计提的充分性、准确性

如财务报表附注六、(十三)所示,截至2025年12月31日,航天宏图公司固定资产账面原值105,087.52万元,累计折旧32,801.38万元,账面净值72,286.14万元。

受经营波动影响,2025年度航天宏图公司营业收入大幅下滑、人员流失加剧,部分固定资产长期闲置,存在明显减值迹象。报告期末,公司未组织开展固定资产全面盘点工作,亦未结合资产闲置、经营恶化等减值触发因素,对固定资产实施全面减值测试评估。

针对上述事项,我们无法执行必要的进一步审计程序及有效替代审计程序,未能获取充分、适当的审计证据,因此无法合理判断航天宏图公司期末固定资产减值准备计提的充分性及准确性。

2、递延所得税资产的合理性

如财务报表附注六、(十七)所述,管理层基于持续经营假设前提下确认了2025年末递延所得税资产累计余额9,038.82万元。我们无法获取充分、适当的审计证据对上述递延所得税资产确认的合理性发表意见。

3、持续经营存在重大不确定性

如财务报表附注二、(二)所述,航天宏图公司连续亏损,2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为189,766.07万元,截至2025年12月31 日,航天宏图公司归属于母公司股东权益为-103,627.15万元,资产负债率121.52%,流动比率为0.70,出现明显流动性困难,金融机构借款、商业承兑汇票及应付供应商货款等债务逾期,公司多个银行账户被冻结,因债务逾期及欠付员工薪酬已引发多起诉讼及仲裁案件。这些情况表明存在可能导致对航天宏图公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。航天宏图公司已在财务报表附注中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项和部分应对措施,但化解债务及诉讼案件的进度存在重大不确定性,管理层未能充分披露消除上述持续经营能力重大不确定性的切实措施。

我们无法获取充分、适当的审计证据以对公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

4、投资收益、公允价值变动的准确性、恰当性

如附注六、(十一)及(十二)所述,截至 2025 年 12 月 31 日,航天宏图
公司对外长期股权投资中对株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业(有限合伙)、黄冈太空星际卫星科技有限公司投资的账面余额合计 12,134.21 万元;其他非流动金融资产中对鹤壁太空星际卫星科技有限公司投资的账面余额 440.39 万元。尽管航天宏图公司提供了上述三家被投资单位 2025 年度未经审计的财务报表,但我们仍然无法实施其他审计程序或其他替代程序,未能获取充分、适当的审计证据对下述事项发表意见:①长期股权投资的账面价值及与之相关的权益法投资收益(损失)的准确性和恰当性;②其他非流动金融资产的期末公允价值及相关公允价值变动损益的准确性。

(二)出具否定意见内控审计报告涉及事项的情况

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《航天宏图信息技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告》,具体审计意见如下:

1、2024 年,航天宏图公司与浙商银行北京分行签订了综合授信协议,浙商银行为航天宏图公司提供最高授信额度人民币 5,000.00万元,航天宏图公司实际控制人王宇翔、张燕同时为该协议项下的债权提供保证担保。航天宏图在该协议项下与浙商银行北京分行签署了应收款保兑协议,并办理了相关业务。航天宏图公司该笔授信及应收款保兑业务未经过适当审批,且未披露。

2、2025 年年末,航天宏图公司未制定固定资产的电子设备类资产全面盘点计划且未实施全面盘点。

二、公司董事会和审计委员会关于对会计师事务所出具的2025年度审计非标意见的意见
……
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