公告日期:2026-04-23
广州中望龙腾软件股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收
入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运
输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,审计收费
4,156.24 万元。
二、执业记录
签字项目合伙人:余文佑,2010 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在本所执业;2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师:邵嘉碧,2014 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人:李炜,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2001 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份。
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表:
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
监管 上海证券 因广州禾信仪器股份有限
1 余文佑 2024-10-22 警示 交易所 公司 2022 年度审计的部分
程序执行不到位等
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询。2025年年度审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决。致同所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。2025 年年度审计过程中,致同所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。
4、项目质量检查。致同所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
5、质量管理缺陷识别与整改。致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中,致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并依照工作方案独立开展审计工作,审计工作围绕被审计单位的审计重点展开……
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