公告日期:2026-04-23
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广州中望龙腾股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会专门委员会工作细则》(以下简称“工作细则》”)等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行监督职责。现将2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:
一、 会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1981 年
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师
1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业务
收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费 4,156.24 万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金 1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19
次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
4.团队信息
签字项目合伙人:余文佑,2010 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在本所执业;2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4份。
签字注册会计师:邵嘉碧,2014 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人:李炜,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2001 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2份,近三年复核上市公司审计报告 3 份。
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表:
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
监管 上海证券 因广州禾信仪器股份有限
1 余文佑 2024-10-22 警示 交易所 公司 2022 年度审计的部分
程序执行不到位等
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
二、 续聘会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第十六次会议和 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
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