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发表于 2026-04-28 03:52:46 股吧网页版
瑞松科技:2025年审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28

广州瑞松智能科技股份有限公司审计报告及财务报表
二○二五年度

广州瑞松智能科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 9-12


财务报表附注 1-109

审计报告

信会师报字[2026]第 ZM10573 号
广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称瑞松科技)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了瑞松科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑞松科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

信会师报字[2026]第 ZM10573 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计报告

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)营业收入的确认

事项描述: 我们针对营业收入确认执行的主要审计程
公司收入政策以及相关 序包括,但不限于:
财务报表披露参见附注 (1)基于收入确认存在舞弊风险的假三、(二十五)以及附注 定,评价哪些类型的收入、收入交易或认五、(四十)。收入准则 定导致舞弊风险;
要求管理层对合同中包 (2)了解、评价和测试管理层与收入确含的履约义务进行分析,认相关的关键内部控制的设计合理性和运判断应在某一时段内确 行有效性;
认收入或应在某一时点 (3)通过检查主要销售合同或订单,了确认收入。在识别和评估 解主要合同条款,评估管理层对于时点法合同条款规定时涉及管 及时段法的划分是否适当;基于现行会计理层的判断,对财务报表 准则的要求,识别合同中对于控制权转移
整体具有重要性。 时点的界定是否与管理层确认收入的时点
在公司确认收入过程中,一致;
管理层需要对项目合同 (4)对营业收入实施分析性程序,与瑞的预计总收入、预计总成 松科技公司历史同期、同行业的毛利率进本、工程进度、收入确认 行对比,对各年度销售收入波动进行分时点等做出合理估计,并 析,复核毛利率变动及营业收入增长的合在合同执行过程中持续 理性;
进行评估和修订,这涉及 (5)结合对应收账款的审计,通过对收管理层的重要会计估计 入确认对应的合同信息、收款、开票信息和判断,并对收入确认的 和期末余额等执行函证程序,对未回函的金额和时间有重大影响。样本进行替代测试;
基于上述原因,我们将营……
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