公告日期:2026-02-28
威胜信息技术股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)2025年度审计过程中的履职情况进行评估。
经评估,公司认为,天健所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天健所成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日,天健所合伙人数量为250人,执业注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司(含A、B股)审计客户共计756家,审计收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户578家。
(二)执业记录
天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。
(三)聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司2025年外部审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
天健所配备专属审计工作团队,项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任,现场负责人及其他核心项目人员均具备多年上市公司审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行。
项目合伙人及签字注册会计师:郑生军,2004年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天健所执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了芒果超媒、华联瓷业、湖南白银、岳阳兴长、郴电国际等上市公司审计报告。
签字注册会计师:周融,2016年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天健所执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了芒果超媒、湖南投资、华天酒店、新威凌等上市公司审计报告。
项目质量复核人员:王秀萍,2000年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了青鸟消防等上市公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(二)审计工作方案
在审计过程中,天健所会针对公司的需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、存货减值、合并报表、成本核算等。天健所全面配合公司审计工作,充分满足上市公司报告披露时间要求。天健所制定详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时完成各项工作。
(三)审计质量管理
1、项目咨询
审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项及时向专业技术部门咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
2025年审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在未解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。重点关注了……
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