公告日期:2026-04-29
西安炬光科技股份有限公司
2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对致同在 2025 年度履职评估的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
1981 年 11 月 8 日(改
成立日期 制前);2011 年 12 月 组织形式 特殊普通合伙
22 日 ( 改 制 批 准 时
间)
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年度末合伙人数量 244 人
上年末执业人 注册会计师 1361 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人
2024 年业务收 业务收入总额 26.14 亿元
入(经审计) 审计业务收入 21.03 亿元
证券业务收入 4.82 亿元
客户家数 297 家
2024 年上市公 审计收费总额 3.86 亿元
司 ( 含 A 、 B 制造业(195);信息传输、软件和信息技术服务业
股)审计情况 涉及主要行业 (29);批发和零售业(13);电力、热力、燃气及水生产
供应业(10);交通运输、仓储和邮政业(9)等
本公司同行业上市公司审计客户家数 195 家
(二)投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三)诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,
81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 次、行政监管措施 20 次、
自律监管措施 11 次、纪律处分 6次。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
结合公司 2025 年年报工作安排,致同对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务进行了核查并出具专项报告。
(一)审计团队与方案
在担任公司 2025 年度审计机构期间,致同为公司配备了专属审计团队,核心成员具备深厚的审计经验和行业知识,能够准确把握公司业务模式与财务结构特点。针对公司全球业务布局,致同制定了科学、合理、可操作性强的审计方案,明确审计范围、时间安排和关键审计事项,确保审计工作覆盖全面、重点突出。
在 2025 年度审计中,致同中国依托致同国际的全球网络资源,协调多国成员所同步开展审计工作,确保境外资产盘点、境外收入确认、跨境交易合规性等关键领域得到充分、严谨的审计覆盖。通过统一审计标准、协同审计程序、共享审计底稿,致同实现了境内外审计工作的衔接与质量一致。
(二)审计执行与沟通
在执行 2025 年年度审计过程中,致同审计团队严格按照审计准则执行审计程序,充分运用数据分析工具,重点对收入确认、存货减值、商誉减值等关键领域进行了审慎核查。
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