公告日期:2026-04-18
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于会计师事务所履职情况评估报告
北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务及内控审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、 会计师事务所的情况
(一)机构信息
1、基本信息
致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO 0014469)。
2、人员信息
致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3、业务规模
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元;八亿时空同行业上市公司审计客户35 家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、执业记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处
罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 次、行政监管措
施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:王艳艳,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在致同所执业,2026 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 5 份、挂牌公司审计报告 0 份。
签字注册会计师:李洋,2005 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在致同所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 0 份。
项目质量复核合伙人:桑涛,1998 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在致同所执业,近三年复核的上市公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 2 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、中央企业、国有企业、制造业审计经验,并拥有中国注册会计师、税务师等专业资质,项目负责合伙人由资深合伙人担任,熟悉会计准则、审计准则及上市公司信息披
露规则,擅长总体把握审计项目质量与进度,解决项目执行中所有重大方面的相关事项,具有丰富的相关行业审计经验和出色的沟通协调能力,能够妥善完成与监管机构、被审计单位就重大事项方面及时充分的沟通。
致同所的后台支持团队包括税务、评估与估值、信息系统、内部风险管理等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
2、审计工作方案
近一年审计过程中,致同所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具等。
近一年审计过程中,致同所全面配合公司审计工作,充分满……
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