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发表于 2026-04-21 18:38:41 股吧网页版
昀冢科技:审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-22


苏州昀冢电子科技股份有限公司审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对天衡在 2025 年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 4 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执业资质:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

首席合伙人:郭澳

2025 年末合伙人数量:85 人

2025 年末注册会计师人数 338 人(其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 210 人)

3、业务规模

2025 年度业务收入 49,572.28 万元(经审计),其中审计业务收入 43,980.19
万元、证券业务收入 15,967.65 万元。

2025 年度审计上市公司客户 92 家,主要行业为计算机、通信和其他电子设
备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等,审计收费总额 8,338.18 万元,天衡会计师事务所同行
业(C39 制造业)上市公司审计客户数为 12 家。

4、投资者保护能力

计提职业风险基金(2025 年末余额)2,182.91 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到刑事处罚,受
到行政处罚 2 次、监督管理措施(警示函)7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分
2 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次(涉及 4 人)、监督管理措
施(警示函)10 次(涉及 20 人)、自律监管措施 5 次(涉及 11 人)和纪律处分
3 次(涉及 6 人)。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 24 日,公司召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议、第
二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案
于 2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范并结合公司 2025 年度审计工作安排,天衡对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,均出具了标准无保留意见的审计报告。同时,天衡对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。

三、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)在会计师事务所聘任过程中,审计委员会对天衡的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会
于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡
为公司 2025 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)在审计期间,审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审
计工作的注册会计师及项目经理实时沟通,对审计范围、审计重点、重要时间节点、人员安排等进行沟通,并就天衡在公司审计过程中发现的问题进行关注。
(三)公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,
审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要、内部控制评价报告等议案。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交……
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