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发表于 2026-04-17 20:40:26 股吧网页版
仕佳光子:2025年度会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-18


河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在 2025 年年报审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、资质条件

(一)基本信息

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO0014469)。

(二)人员信息

截至 2025 年末,致同所从业人员近 6,000 人,其中合伙人 244 名,注册会
计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

(三)业务规模

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元。

二、执业记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。从业人员中有 81 名近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11
次和纪律处分 6 次。

三、人力及其他资源配置

致同所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派黄志斌和党小民作为签字注册会计师,鉴于原签字注册会计师黄志斌先生工作调整,为更好完成公司 2025 年度审计工作,致同所指派杜武明先生作为签字注册会计师
继续为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更签字注册会计师的公告》(公告编号:2025-052)。

签字注册会计师 1:党小民,1995 年成为注册会计师,1999 年开始从事上
市公司审计,1996 年开始在本所执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 10 份,签署新三板挂牌公司审计报告 2 份;近三年复核上市公司审计报告 4 份,复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师 2:杜武明,于 2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事
上市公司审计工作,2024 年开始在致同所执业。近三年签署过 2 份上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:于涛,2000 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 2 份;复核上市公司审计报告 6 份。

四、质量管理水平

(一)项目咨询

2025 年年度审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

(二)意见分歧解决

致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

(三)项目质量复核

审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。

(四)项目质量检查

致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改

致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、……
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