公告日期:2026-04-23
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于
北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏
先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3,914 人,其中合伙人 182
人,注册会计师 1,053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业(制造业)上市公司审计客户 146 家。
2、投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,具有良好的投资者保护能力。
近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事
赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16
次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律
处分 46 人次。
(二)项目信息
1、基本信息
大信承做本公司 2025 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
项目合伙人罗晓龙,拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在大信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5家。未在其他单位兼职。
签字注册会计师吴兰,拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在大信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1家。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人员钟本庆,拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在大信所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 4 家。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人员因中达安股份有限公司 2022 年、2023 年年报审计
项目被中国证券监督管理委员会广东证监局于 2024 年 8 月 7 日日采取出具警示
3、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
二、会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
大信在 2025 年度审计工作中,配备了专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富的合伙人担任,项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,全程为审计服务提供支持。大信投入足够的审计力量与时间用于审计工作,从进度、质量、资源等方面提供保障,满足了公司年度报告披露时间要求。
2、审计工作方案
2025 年度审计过……
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