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发表于 2026-04-29 22:20:08 股吧网页版
铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30


西安铂力特增材技术股份有限公司

审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度财务审计机构.

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会工作制度》的有关规定,公司董事会审计委员会切实履行了对信永中和在 2025 年度的审计工作的监督职责,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、2025 年 6 月
9 日召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构。

二、2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对信永中和进行了审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,勤勉尽责,在公司 2025 年度财务报告审计工作中,客观公允地发表了独立审计意见。

2025 年度审计工作开始前,审计委员会与信永中和负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议,对注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计人员的独立性、审计计划、审计范围和时间安排等总体情况进行了沟通,提出了应关注的事项和具体的审计要求。年报审计期间,审计委员会听取承担公司审计工作的注册会计师的汇报,并就关注的问题进行深入的讨论,督促会计师事务所严格执行企业会计准则和审计准则,扎实做好年度审计工作。

公司董事会审计委员会认为信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则,在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

三、总体评价

公司审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为信永中和具备担任财务和内部控制审计机构的资质条件,建立了完整、全面的质量管理体系,人员独立性、投资者保护能力、诚信状况均能满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间,信永中和全面配合公司的年报工作,对公司的财务报表和内部控制进行了独立、客观、公正的审计,能够独立、客观、公正地发表审计意见,较好地完成了各项审计工作。

特此报告。

西安铂力特增材技术股份有限公司
董事会审计委员会委员
2026 年 4 月 30 日

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