公告日期:2026-03-31
上海华力微电子有限公司
审计报告
大华审字[2026]0011007164 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
上海华力微电子有限公司
审计报告及模拟财务报表
(2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-4
二、 已审模拟财务报表
模拟资产负债表 1-2
模拟利润表 3
模拟现金流量表 4
模拟所有者权益变动表 5-7
模拟财务报表附注 1-65
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
审 计 报 告
大华审字[2026]0011007164 号
华虹半导体有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海华力微电子有限公司(以下简称“华力微电子”)
模拟财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟
资产负债表,2025 年度、2024 年度的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。
我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报
表附注三所述编制基础编制,公允反映了华力微电子 2025 年 12 月 31
日、2024 年 12 月 31 日的模拟财务状况以及 2025 年度、2024 年度的
模拟经营成果和模拟现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华力微电子,适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
大华审字[2026]0011007164 号审计报告
三、其他事项
我们提醒模拟财务报表的使用者关注本报告模拟财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供模拟财务报表附注二所述资产重组事项之用,不适用于任何其他目的。未经本所书面同意,不得披露、提及或引用本报告全部或部分内容。本段内容不影响已经发表的审计意见。
四、管理层和治理层对模拟财务报表的责任
华力微电子管理层负责按照模拟财务报表附注三所述编制基础编制模拟财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行……
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