公告日期:2026-03-20
合肥新汇成微电子股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“汇
成股份”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“致同”)为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务。
根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同在2025年度审计过程
中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为致同资质条件和执
业记录优良,满足独立性要求,严格遵守注册会计师执业准则,
具备较强的专业胜任能力,认真履职、勤勉尽责、公允发表审计
意见。具体评估情况如下:
一、聘任程序
鉴于原会计师事务所聘期已满,综合考虑公司业务发展需
要,参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财
会〔2023〕4号)的规定,公司综合评估及审慎研究后,2025年8
月25日、2025年11月17日经第二届董事会第十三次会议、2025
年第二次临时股东会审议,批准聘请致同担任公司2025年度的财
务报告审计和内部控制审计的审计机构。
二、资质条件
事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 1981 年(工商登记: 组织形式 特殊普通合伙
2011年12月22日)
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 2025 年末合伙人数量 244 人
2025年末执业人员 注册会计师 1,361 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461
2024 年业务收入 业务收入总额 26.14 亿元
(经审计) 审计业务收入 21.03 亿元
证券业务收入 4.82 亿元
客户家数 297 家
审计收费总额 3.86 亿元
2024 年上市公司 主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发
(含 A、B 股)审 涉及主要行业 和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、
计情况 仓储和邮政业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
三、执业记录
(一)项目组主要成员基本情况
项目合伙人:雷鸿,1998年成为注册会计师,2014年开始从
事上市公司审计,2002年开始在致同执业,2025年开始为汇成股
份提供审计服务,近三年已签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师:程晖,2021年成为注册会计师,2020年开
始从事上市公司审计,2025年开始在致同执业,2025年开始为汇
成股份提供审计服务,具备相应专业胜任能力。
项目质量复核合伙人:蔡繁荣,2004年成为注册会计师,2005
年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同执业,近三年签署
上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
(二)诚信记录
为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到……
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