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发表于 2026-04-29 18:18:32 股吧网页版
智翔金泰:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30


重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-76

审计报告

XYZH/2026BJAA11B0292
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了智翔金泰公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于智翔金泰公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入事项

关键审计事项 审计中的应对

智翔金泰公司 2025 年度营业收入 执行的审计程序主要包括:

230,726,829.59 元,较上年增长 666.66%, (1)对收入确认的相关内部控制设计和主要来源于生物医药产品销售收入大幅增 运行进行了解、评价,并测试了关键内部加及新增技术授权许可收入。营业收入是 控制流程运行的有效性;
智翔金泰公司关键业绩指标之一,营业收 (2)选取重要客户检查销售合同,识别入计入错误的会计期间或被操控而产生的 与商品控制权转移相关的条款,评价智固有风险较高。因此,我们将营业收入识别 翔金泰公司收入确认政策的适当性;

为关键审计事项。 (3)对收入执行分析程序,对异常波动
关于营业收入的披露详见财务报表附 分析原因,识别风险领域;

注三、23 及附注五、30。 (4)结合应收账款审计,选择主要客户
函证本期交易金额及期末余额;

(5)检查主要客户合同、出库单、发票
信息、签收或验收报告等,评价收入确认
……
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