公告日期:2026-04-17
无锡航亚科技股份有限公司
审计报告
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants,SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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审 计 报 告
苏公 W[2026]A380 号
无锡航亚科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航亚科技2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告中的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于航亚科技,适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:
公证天业会计师事务所
(一)收入确认
1、事项描述
航亚科技的收入主要为销售叶片、转动件及结构件和医疗锻件、提供技术开发服务等,2025年度营业收入为69,657.93万元。
由于收入的确认对经营成果产生重大影响,可能存在航亚科技管理层(以下简称管理层)为了达到特定目的而操纵收入确认,因此我们将其识别为关键审计事项。
财务报表对收入的披露参见财务报表附注三、27和附注五、33。
2、在审计中的应对程序
(1)了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
(2)查阅销售合同、收入确认相关单据和访谈公司管理层,了解公司收入确认的时点和依据,以评价其是否符合企业会计准则的要求;
(3)抽样选取客户实施访谈程序,并对主要客户的交易额、应收账款余额实施函证程序,以评价应收账款余额和销售收入的真实性和准确性;
(4)抽样检查销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出口报关单及提单、物流单、验收单据等,以确认收入的真实性;
(5)获取公司免、抵、退税申报表,追查至记账凭证、出口报关单、物流单等原始单据;
(6)获取资产负债表日后退货的记录,检査是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;
(7)抽样检查资产负债表日前后的收入交易记录,核对相关出库单、物流单、验收单据、出口报关单及提单等相关支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二)固定资产、在建工程账面价值确定
1、事项描述
航亚科技持续投入资金建设航空发动机关键零部件产能扩大及研发中心等项目,以提升生产和研发能力。截止2025年12月31日,航亚科技固定资产及在建工程账面价值合计人民币96,457.64万元,占合并报表资产总额的47.80%。管理层对在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、固定资产的预计可使用
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