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发表于 2026-04-28 22:19:03 股吧网页版
和辉光电:上海和辉光电股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


上海和辉光电股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册登记。截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业
人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名,是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会第十六次会议及 2025 年 9 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会
分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

二、2025 年度年审会计师事务所履职情况

经评估,近一年立信资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
结合公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现金
流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

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