公告日期:2026-03-31
江西国科军工集团股份有限公司
2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8 月 22 日召开
了第三届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,董事会审计委员会查阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,并对中审众环专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了综合考量,认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司 2025 年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。公司董事会审计委员会一致同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 层。
首席合伙人为石文先先生。截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环共有合伙人 237
人,共有注册会计师 1306 人。注册会计师中,有 723 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 21.72 亿元,其中:审计业务收入 18.35 亿元、证券业务收
入 5.84 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 244 家(含 H 股),收费总额 3.60
亿元。客户主要集中在制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿
业,文化、体育和娱乐业等。
二、执业记录
1、基本信息
拟签字项目合伙人:蔡素华
拥有正高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地评估师、咨询工程师(投资)执业资质。2003 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事
上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,最近 3 年签署 2 家上市公司审计
报告。
拟签字注册会计师:吴浩源
拥有注册会计师执业资质。2014 年成为中国注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,拥有对上市公司新三板及大型企业集团审计的丰富经验。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:罗跃龙
拥有注册会计师执业资质。1998 年成为中国注册会计师(2017 年成为资深注册会计师),2004 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,最近 3 年复核 15 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量控制复核
审计过程中,中审众环实施完善的项目质量控制复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量控制复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经……
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