公告日期:2026-04-23
目 录
一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、报告附件......第 3—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕8051 号
杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称安杰思公司)2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安杰思公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安杰思公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号后附之用,证明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供杭州安杰思医学科技股份有限公司天健审〔2026〕8051 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所备案名录(截至 2026 年 1 月 9 日)
会计师事务所执
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码
业证书编号
65 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) 91440300MA5GQNNT96 47470352
66 深圳长江会计师事务所(普通合伙) 9144030077986256X2 47470150
67 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) 91440300770346876M 47470064
68 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) 91510108MA6B29NE4Y 51010028
69 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 91510500083391472Y 51010003
70 四川录永维诚会计师事务所(普通合伙) 91210103MA1191N40F 51010260
71 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 91320000085046285W 32000026
72 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 913200000831585821 32000010
73 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 913300005793421213 33000001
74 天津丞明会计师事务所(普通合伙) 911201166974228358 12010021
75 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 911101080896649376 11000374
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