公告日期:2026-04-29
广州禾信仪器股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求,公司对致同 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估,公司认为,2025 年度致同所在资质条件等方面合规有效,在履职方面能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下:
一、资质条件
1、机构信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1981 年
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO0014469
截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师
1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业
务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、
交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,
主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司审计客户 5 家。
2.项目信息
项目合伙人:李继明,1996 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在致同执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
签字注册会计师:朱穗欣,2017 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在致同执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的
上市公司审计报告 6 份。
项目质量复核人员:李萍,1998 年成为注册会计师,2020 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在致同执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告 1 份,近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
二、执业记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19
次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与致同所专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时需要采取业务咨询、专业技术委员会审核或质量风险管理委员会审议。采用专业技术委员会审核方式解决意见分歧的,专业技术委员会应在三个工作日内召开审核会议,并在审核会议后两个工作日内形成结论;业务咨询方式、专业技术委员会审核方式形成的意见分歧事项处理意见或解决方案,应当随审计业务工作底稿一并归档。采用质量风险管理委员会审议方式解决意见分歧的,经质量风险管理委员会主任委员决定后,应在三个工作日内给出意见分歧处理意见或解决方案;以质量风险管理委员会审议方式形成的意见分歧事项处理意见或解决方案,相关书面记录由质量风险管理委员会妥当保存。意见分歧事项的解决,实行两级审核或审议终结制。项目合伙人只有在分歧事项解决后方可出具审计报告,确保按照分歧事项的处理意见或解决方案得到执行。近一年审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
2025 年度审计过程中,致同所实施了完善的项目质量复核程序。委派的项目质量复核人员符合事务所相关资质条件的规定,具有相应的专业胜任能力、充足的复核
时间;能够坚持原则,顶住来自项目合伙人或事务所内部其他人员的压力,在实施项目质量复核时保持独立、客观公正;对项目整个过程实行独立的监控,适时介入业务执行过程,对重大事项和重大判断相关工作底稿进行实时独立的复核;复核工作底稿纳入审计业务工作底稿一并归档、保管……
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