公告日期:2026-03-31
北京京仪自动化装备技术
股份有限公司
二〇二五年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-81
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2026)第 110A006326 号
北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”)财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京仪装备 2025年12月31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体审计的独立性要求(如适用),我们独立于京仪装备,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)营业收入的确认
相关信息披露详见财务报表附注三、23,附注五、36。
1、事项描述
京仪装备 2025 年度实现营业收入 142,624.29 万元。由于收入是京仪装备
的关键业绩指标之一,存在京仪装备管理层(以下简称“管理层”)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
本期财务报表审计中,我们对营业收入的确认主要执行了以下程序:
(1)了解及评价与营业收入确认相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性。
(2)取得主要客户的销售合同,结合销售模式,识别与销……
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