公告日期:2026-04-25
青岛海泰新光科技股份有限公司
已审财务报表
2025年度
目 录
页 次
审计报告 1 - 5
已审财务报表
合并资产负债表 6 - 7
公司资产负债表 8 - 9
合并利润表 10 - 11
公司利润表 12
合并现金流量表 13 - 14
公司现金流量表 15 - 16
合并股东权益变动表 17 - 18
公司股东权益变动表 19 - 20
财务报表附注 21 - 88
补充资料
1.非经常性损益明细表 1
2.净资产收益率和每股收益 2
审计报告
安永华明(2026)审字第70059436_J01号
青岛海泰新光科技股份有限公司
青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的财务报表,包括2025年12月31日的
合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量
表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的青岛海泰新光科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了青岛海泰新光科技股份有限公司2025年12月
31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中
国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于青岛海泰新光科技股份有限公司,并履行了职
业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我
们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计报告(续)
安永华明(2026)审字第70059436_J01号
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